Personalmanagement

Bereitstellung einer aufgabengerechten Mitarbeiterzahl und die Einsetzung entsprechend ihrer jeweiligen Qualifikation. Die Bereitstellung eines aufgaben- und leistungsorientierten Vergütungssystems. Die Durchführung der Entgeltzahlungen und Besoldung. Die Bearbeitung von Pfändungen, Rentenangelegenheiten, Leistungsentgelt, Kindergeld für die Bediensteten, Personalbedarfsplanung, Personalauswahlverfahren, Personaleinsatzplanung, Ausbildung, (Fortbildung), arbeitsrechtliche Maßnahmen sowie Disziplinarmaßnahmen.

Haushaltsdiagramm

-302.081 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-302.081 €
55,58%
-196.119 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-196.119 €
36,08%
-45.350 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-45.350 €
8,34%
Eine Ebene Höher
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -302.081 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -196.119 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -45.350 €
  • Summe
    -543.550 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
21.500 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
21.500 €
11: Personalaufwendungen
-196.119 €
12: Versorgungsaufwendungen
-302.081 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-45.350 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-543.550 €
20: Verwaltungsergebnis
-522.050 €
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
21.500 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-543.550 €
26: Ordentliches Ergebnis
-522.050 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-522.050 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
208.707 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-76.355 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
132.352 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-389.698 €