Personalmanagement
Bereitstellung einer aufgabengerechten Mitarbeiterzahl und die Einsetzung entsprechend ihrer jeweiligen Qualifikation. Die Bereitstellung eines aufgaben- und leistungsorientierten Vergütungssystems. Die Durchführung der Entgeltzahlungen und Besoldung. Die Bearbeitung von Pfändungen, Rentenangelegenheiten, Leistungsentgelt, Kindergeld für die Bediensteten, Personalbedarfsplanung, Personalauswahlverfahren, Personaleinsatzplanung, Ausbildung, (Fortbildung), arbeitsrechtliche Maßnahmen sowie Disziplinarmaßnahmen.
Haushaltsdiagramm
46.500 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
46.500 €
100,00%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 46.500 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -144.706 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -224.704 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.350 € |
14: Abschreibungen | -51 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -408.811 € |
20: Verwaltungsergebnis | -362.311 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -362.311 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -362.311 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -362.311 € |