Personalmanagement
Bereitstellung einer aufgabengerechten Mitarbeiterzahl und die Einsetzung entsprechend ihrer jeweiligen Qualifikation. Die Bereitstellung eines aufgaben- und leistungsorientierten Vergütungssystems. Die Durchführung der Entgeltzahlungen und Besoldung. Die Bearbeitung von Pfändungen, Rentenangelegenheiten, Leistungsentgelt, Kindergeld für die Bediensteten, Personalbedarfsplanung, Personalauswahlverfahren, Personaleinsatzplanung, Ausbildung, (Fortbildung), arbeitsrechtliche Maßnahmen sowie Disziplinarmaßnahmen.
Haushaltsdiagramm
-18,65 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-18,65 €
43,38%
-16,52 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-16,52 €
38,43%
4,29 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
4,29 €
9,99%
-3,53 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3,53 €
8,20%
0 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
0 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 4,29 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -16,52 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -18,65 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3,53 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -38,70 € |
20: Verwaltungsergebnis | -34,41 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -34,41 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -34,41 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -34,41 € |